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        <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
        <abstract>Pubblicazione 1 legge 190</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2023-11-16</dataPubblicazioneDataset>
        <entePubblicatore>I.C. 1^  FROSINONE</entePubblicatore>
        <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-11-16</dataUltimoAggiornamentoDataset>
        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
        <urlFile>http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FRIC85900L/finanza/AVCP?annoScolastico=201920&amp;annoBilancio=2019</urlFile>
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            <cig>Z9D25235EC</cig>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
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            <oggetto>GARA CHILOMETRICA PER NOLEGGIO PULLMAN</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11928.17</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z452433151</cig>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GESTIONE SEZIONE PRIMAVERA A S 2018 19</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PERSEO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PERSEO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z44278E338</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale facile consumo per progetto 10 2 2A FSEPON LA 2017 6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRICOCENTER</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>104.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>104.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio organizzazione Campo Scuola Nova Siri</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>Siritide Viaggi Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01270050774</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Siritide Viaggi Srl</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>17766</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18126</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale igienico didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
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            <oggetto>Noleggio fotocopiatrice multifunzione</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>797.74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1944.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
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            <oggetto>Fornitura servizio assicurazione alunni docenti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari/>
            <importoAggiudicazione>3751.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3751.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAA2870FF9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio accordatura pianoforte</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>DNGMRA79M23H501Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ANGELO MAURO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>DNGMRA79M23H501Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ANGELO MAURO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z1826DFDB1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura carta copie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7E280787E</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione cassa Montarbo W440</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541340606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOCTOR MUSIC LAB di Ceccani Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541340606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOCTOR MUSIC LAB di Ceccani Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8627AD766</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Richiesta servizio per la produzione di prodotti radiofonici presso la sede della radio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02915370601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo TKUBE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>Gruppo TKUBE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSI E GUIDE CASTEL SANT ANGELO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Visita Castello di Lunghezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vesta Robur SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vesta Robur SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>466</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>466</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura toner</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>266.22</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266.22</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSI CINECITTA WORLD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13164451000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cinecitta World SpA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13164451000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cinecitta World SpA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>542.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>542.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PAGAMENTO ESAMI TRINITY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00680767793</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Trinity College London</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3960</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA BIGLIETTI INGRESSI USCITA DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80012990596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80012990596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>774</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>774</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ingresso Castello di Lunghezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vesta Robur SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Vesta Robur SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>564</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>564</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAD28705FF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura ripresa televisiva manifestazione per progetto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02915370601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo TKUBE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02915370601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Gruppo TKUBE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4728714AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento Dirigere la scuola Anno 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF02789123</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>315.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>315.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD026E43E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione e accordatura strumento musicale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541340606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOCTOR MUSIC LAB di Ceccani Marco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541340606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOCTOR MUSIC LAB di Ceccani Marco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z902877D4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSO FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02851820601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA INTER.LE ARTE E GIORNALISMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02851820601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA INTER.LE ARTE E GIORNALISMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8427AE591</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura copie Madonna della Neve</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>44.29</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.29</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE827385AA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo Dominio sito</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C2777714</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI CIRCOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA277C364</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ingressi e laboratori Citta della Scienza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01020304050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Idis Citta della Scienza</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01020304050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Idis Citta della Scienza</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC2870428</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico stampe</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16.39</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7A270B9B0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Affidamento organizzazione viaggi istruzione</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09812035100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02498430608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNA PARK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02007740604</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02347450989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RADICI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07050421218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROGETTO MONDO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09812035100</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMATOUR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24428</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z40279B2FB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONE GIOCHI DELLA SCIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>94079480631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGANTI SCIENZE NATURALI ON LINE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>94079480631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGANTI SCIENZE NATURALI ON LINE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZB127AF98A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34.98</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZD52787C22</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni a Roma per progetto PON 10 2 2A FSEPON LA 2017 6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>524.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>524.55</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0226ACAF4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>prestazione opera occasionale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FSCDVD71H25E098F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISCHANGER DAVIDE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FSCDVD71H25E098F</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISCHANGER DAVIDE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD02781DA4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura toner ufficio segreteria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D2794879</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura carta copie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>278.95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>278.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale per progetto 10 2 2A FSEPON LA 2017 6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>69.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>69.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z622787E79</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni a Vico nel Lazio per pon 10 2 2A FSEPON LA 2017 6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5127EEB0A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>289.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>289.67</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA278332A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE USO IGIENICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>216</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z102865C38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Laboratori didattici inglese Hard Rock Cafe Roma</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARD ROCK CAFE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04655901009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HARD ROCK CAFE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>648.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>648.14</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB289A159</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>419.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>419.67</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7C289F1A2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura TV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SRNGFR69E22D810T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sarandrea Gianfranco</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SRNGFR69E22D810T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sarandrea Gianfranco</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCE289D6B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale per Sezione Primavera</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>734.59</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>734.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z69274BD8A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Contratto con Scuola di lingua per Esperto esterno madrelingua PON</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01828410603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OXFORD ENGLISH CENTRE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01828410603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OXFORD ENGLISH CENTRE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1721.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-23</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-23</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2409.96</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAF2720F73</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>112</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z16291387C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Toner per ufficio segreteria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>175</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z0C277E0F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSI SISTINA PER SPETTACOLO ODISSEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05089560659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEATRO NOVANTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05089560659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEATRO NOVANTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>934.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>934.54</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE027EEA5D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>558.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>558.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA226A4B7A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Rinnovo contratto Registro elettronico e Segreteria digitale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1950</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z882845B6C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PAGAMENTO TASSA DI SOGGIORNO HOTEL RIPAMONTI </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09397520967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09397520967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>777.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>777.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z33282D8C2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LABORATORI DIDATTICI AGRITURISMO MARILU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MGLGNI71A11L780P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGLIOCCHETTI IGINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MGLGNI71A11L780P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAGLIOCCHETTI IGINO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1268</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-16</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1268</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9227399A0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>185.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>185.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZAA275FB15</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>67.62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>67.62</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA52935216</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Abbonamento Notizie della Scuola Anno 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNODID srl NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>110</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale facile consumo per Pon</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.34</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.34</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD328F61D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFITTO CAMPI DI CALCIO PER TRE GIORNI PRESSO STRUTTURA SPORTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02374780605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSPORT SSD ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02374780605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROSPORT SSD ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>495.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>604</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico plesso Vittorio Miele</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1172.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1172.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni a Trivigliano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>380</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni a Guarcino e Ceccano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>123.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>123.64</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>materiale facile consumo per PON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CFC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>104.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>104.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura schede per fotocopiatrice</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z51287F106</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO TONER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Progetto Sapere i Sapori</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02674090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BioPic Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02674090424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BioPic Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1741.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1741.8</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4728FF855</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale per segreteria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>353.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>353.06</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4D29039AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Convenzione per realizzazione attivita di docenza consulenza e noleggio attrezzature</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07002870637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDICOM Istituto di Didattica della Comunicazione Multimediale</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07002870637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IDICOM Istituto di Didattica della Comunicazione Multimediale</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale pubblicitario per Progetto Pon Competenze secondaria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02864080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>239.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-06</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura copie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>27.05</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura videoproiettore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>245.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>245.31</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio vitto e alleggio Campo Scuola Subiaco</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01601540584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONASTERO FORESTERIA SANTA SCOLASTICA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01601540584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONASTERO FORESTERIA SANTA SCOLASTICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3086.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-22</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3086.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Montaggio video e copia DVD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LCINDR87C17D969G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOCI ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LCINDR87C17D969G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOCI ANDREA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Convenzione per realizzazione attivita di docenza con esperti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02728390606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02728390606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRIMUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2100</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura copie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26.98</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-15</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura locandina ed inviti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02669950608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>42.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>42.52</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto toner per ufficio didattica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Assistenza tecnica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Copie fotocopiatrice noleggio</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>52.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52.72</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO RSPP 2018 19</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Natale  Antonio</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NTLNTN74M07D810H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Natale  Antonio</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>804.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>955.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura toner </oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>63.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63.11</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale pubblicitario PON Patrimonio Culturale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02864080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto materiale pubblicitario PON Cittadinanza globale</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02864080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-26</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Riparazione stampante Canon 6780</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ORGANIZZAZIONE CAMPO SCUOLA SUBIACO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12844601000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVERE L'ANIENE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12844601000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVERE L'ANIENE SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1409.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1344.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Magliette e colori per tessuti Progetto PON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>278.69</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>278.69</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale per esami e materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321.32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>321.32</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z29288CAB1</cig>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CORSI TRINITY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01828410603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OXFORD ENGLISH CENTRE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01828410603</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OXFORD ENGLISH CENTRE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DAL 03 04 2019 AL 31 12 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00981850597</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SNAM Lazio Sud SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00981850597</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SNAM Lazio Sud SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>57382.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>90199.87</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura arredo uffici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01728950606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FINELLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>252</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>252</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INGRESSO LABORATORI DIDATTICI FONDAZIONE MASTROIANNI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE MASTROIANNI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FONDAZIONE MASTROIANNI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-24</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>78.69</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura locandine e pannelli Open Day Scuola Infanzia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>145</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>145</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO GUIDA TURISTICA ABBAZIA CASAMARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO ARANCIONE SOCIETA COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO ARANCIONE SOCIETA COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>48.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48.11</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAMPA LIBRETTI PON MODULO FORMA E COLORE DEL MONUMENTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale scuola primaria Madonna della neve</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>246.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-02</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>246.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni ad Arpino progetto PON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura copie DVR Istituto</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02669950608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02669950608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ESAMI DELE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DI ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97000810586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DI ROMA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3187.44</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3187.44</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni a Boville Ernica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Servizio gestione Sezione Primavera</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PERSEO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>92064090605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI PERSEO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9984</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-10</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15121.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale pubblicitario per PON orientamento</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02864080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D ARDUINI DANIELA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>158</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura toner e tamburo per Brother HL 5380</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>55.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO DOMINIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01871500565</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERGONET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Inviti a colori cm 15 x 20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02669950608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02669950608</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-05</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura elettrodi per defibrillatore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Noleggio pullman per Napoli Citta della scienza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>481.82</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>481.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Trasporto alunni Casamari</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02149930600</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REALI Srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-11</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Acquisto segnaletica sicurezza</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13416341009</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>184</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Locandine a colori ed inviti</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BORTONE centro copie</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02669950608</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>12.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PON 10 1 6A FSEPON LA 2018 29</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALETRIUM TRAVEL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>188.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171.09</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PON 10 2 5A FSEPON LA 2018 85</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>152.54</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>152.54</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ISCRIZIONE GIOCHI MATEMATICI BOCCONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UNIVERSITA BOCCONI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO AMPLIFICAZIONE PER SPETTACOLO NATALIZIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MRCVTR72H14L182G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHETTI VITTORIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MRCVTR72H14L182G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARCHETTI VITTORIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale facile consumo scuola primaria classi seconde Lago Maggiore</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>114.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114.84</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico sc Infanzia Madonna della Neve</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>322.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>348.45</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>trasporto alunni con navetta Progetto Pon 10 1 6A FSEPON LA 2018 29 Singer Frosinone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>46.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI PER PON 10 1 6A FSEPON LA 2018 29</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05932190589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALETRIUM TRAVEL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05932190589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALETRIUM TRAVEL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>208.18</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Guida turistica cattedrale di Frosinone  Progetto PON 10 2 5A FSEPON LA 2018 85</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02714860604</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ARANCIONE SOCIETA COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02714860604</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO ARANCIONE SOCIETA COOPERATIVA ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-29</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>925.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>925.33</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>trasporto alunni con navetta Progetto Pon 10 2 5A FSEPON LA 2018 85</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-01</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>40.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale di pulizia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675290286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Office Depot Italia SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>316.46</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>665.45</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z662A05568</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura kit ricarica cassette pronto soccorso</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>448.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>448.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z142A3B6A1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VISITA E LABORATORI CITTA DELLA SCIENZA NAPOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01020304050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Idis Citta della Scienza</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01020304050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Fondazione Idis Citta della Scienza</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>504</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>Z122ABC309</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA REGISTRI VERBALI CONSIGLI DI CLASSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z182AD975B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TERRICCIO PER PROGETTO INSIEME COLORIAMO LA NOSTRA SCUOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FNTDNC60C10D810H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTANA DOMENICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FNTDNC60C10D810H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONTANA DOMENICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>144.3</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z942A76701</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico progetto Insieme coloriamo  la nostra scuola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BTTLSS78E17C413P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BATTIATI ALESSIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BTTLSS78E17C413P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BATTIATI ALESSIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>345.56</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>345.56</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZED2ABB291</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CONTINUITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01536080607</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Cartol SCACCIA Beniamino</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.9</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z5C2A5DB7D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>trasporto alunni con navetta Progetto Pon 10 2 5A FSEPON LA 2018 85 Cattedrale Frosinone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>46.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-28</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46.36</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZA22A77C6D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Fornitura materiale didattico per laboratorio artistico</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812250609</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVM DI SAVONE M E D ANNIBALE S SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812250609</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVM DI SAVONE M E D ANNIBALE S SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>98.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>98.08</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z502A44C25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>trasporto alunni con navetta Progetto Pon 10 1 6A FSEPON LA 2018 29 Liceo Scientifico Frosinone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01792400606</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEAF SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-21</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.91</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAD2B4AF25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Materiale di cancelleria</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO PRESTAZIONE OPERA D ANGELO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02851820601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA INTER.LE ARTE E GIORNALISMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02851820601</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA INTER.LE ARTE E GIORNALISMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3B2BE0FFB</cig>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COPIE FOTOCOPIATRICE SAMSUNG A NOLEGGIO ANNO 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01823690605</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L ufficio 2000 snc di Angelo Spinelli E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-30</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>214.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z362AB456F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>Ingresso Teatro in spagnolo Frosinone</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATER LINGUA srl</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12342861007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MATER LINGUA srl</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-19</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>988</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6F2A78F09</cig>
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                <codiceFiscaleProp>92064580605</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>I.C. 1^  FROSINONE</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BENEDETTI VIAGGI E CROCIERE</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PROYECTO ESPANA S R L</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-11-05</dataInizio>
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